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乌鲁木齐国家高新区(新市区)

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新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)妇女联合会2019年度部门决算公开说明

来源:区财政局 发布时间:2020-11-02 浏览次数: 【字体:






新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)妇女联合会2019年度部门决算公开说明






目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

高新区(新市区)妇联位于乌鲁木齐市四平路2288号创新广场B座,是高新区(新市区)区委领导下的人民团体,参照公务员法管理的正科级行政单位。 即2012年8月,高新区(新市区)妇联升为副县级单位。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)妇女联合会单位2019年度,实有人数3人,其中:在职人员3人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)妇女联合会单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)妇女联合会单位决算。


第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入97.82万元,与上年相比,减少3.81万元,降低3.75%,主要原因是今年一人调到市委政法委,经费减少;本年支出101.57万元,与上年相比,减少1.25万元,降低1.22%,主要原因是今年慰问贫困妇女次数减少,经费减少。


二、收入决算情况说明

2019年度本年收入97.82万元,其中:财政拨款收入96.79万元,占98.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.03万元,占1.05%。


三、支出决算情况说明

2019年度本年支出101.57万元,其中,基本支出86.63万元,占85.29%;项目支出14.94万元,占14.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入96.79万元,与上年相比,减少4.61万元,降低4.55%,主要原因是今年一人调到市委政法委,经费减少。财政拨款支出100.57万元,与上年相比,减少2.25万元,降低2.19%,主要原因是今年慰问贫困妇女次数减少,经费减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数103.67万元,决算数96.79万元,预决算差异率-6.64%,主要原因是今年慰问贫困妇女次数减少,经费减少。财政拨款支出年初预算数103.67万元,决算数100.57万元,预决算差异率-2.99%,主要原因是今年慰问贫困妇女次数减少,调减经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出100.57万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2012901行政运行71.39万元;

2012902一般行政管理事务13.94万元;

2012999其他群众团体事务支出1万元;

2049901其他公共安全支出8.98万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出86.63万元,其中:人员经费82.59万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.05万元,包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度般公共预算“三公”经费支出决算数0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此项支出;支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此项支出;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此项支出;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是本年无此项支出;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:本年无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是本年无此项支出。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是本年无此项支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是本年无此项支出;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是本年无此项支出;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是本年无此项支出。


八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。


九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)妇女联合会单位机关运行经费支出4.05万元,比上年减少9.03万元,降低69.06%。主要原因是今年慰问贫困妇女次数减少,经费减少。


(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,单位共有房屋0平方米,价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他车辆,50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金14.94万元。预算绩效管理取得的成效::一是积极开展妇女维权宣传教育活动,加强“12338”法律维权咨询热线服务、完善社区妇女维权工作站工作、加强维权志愿者队伍建设;二是开展“平安家庭”创建活动、开展“巾帼助困”行动,进一步维护弱势妇女儿童的合法权益。发现的问题及原因:一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善,主要在细化、量化上改进,二是自评价工作还存在自我审定的局限性,会影响评价质量,容易造成问题的疏漏,在客观性和公正性上说服力不强,三是缺少带着问题去评价的意识,四是现场评价的工作量少,后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作;二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标,确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度,加强项目过程控制。


项目支出绩效目标自评表


(2019年度)


项目名称

妇女技能培训


主管部门

高新区(新市区)妇联

实施单位

高新区(新市区)妇联


项目资金


(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

6.20

6.27

6.27

10

100.00%

10.00


其中:当年财政拨款

6.20

6.27

6.27





上年结转资金








其他资金








年度
总体
目标

预期目标

实际完成目标


提升各级妇联干部的政治理论素养,提高服务妇女群众的工作能力和水平,培养高素质妇联干部,按照区委区政府的工作部署,更好的开展妇女工作,

开展春季妇联系统基层工作人员业务培训班,提高服务妇女群众的工作能力和水平


年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


项目完成指标

数量指标

举办基层妇女业务培训班

=100人

120人

10

10



质量指标

项目合格率

=100%

100%

10

10



时效指标

项目工作完成及时率

=100%

100%

20

20



成本指标

妇女技能培训项目总额

=62669元

62669元

10

10



项目效果指标

经济效益指标








社会效益指标

充分发挥基层妇联作用,落实党的十九大精神和中央治疆方略,聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标,流动妇女儿童帮扶慰问

有效保障

达成

15

15



生态效益指标







可持续影响指标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标,持续满足流动妇女儿童人员需求

≥1年

1年

15

15



满意度
指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

95%

5

5



工作人员满意率

≥95%

95%

5

5



总分

100

100.00



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

妇联改革

主管部门

高新区(新市区)妇联

实施单位

高新区(新市区)妇联

项目资金


(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.00

0.81

0.81

10

100.00%

10.00

其中:当年财政拨款

3.00

0.81

0.81




上年结转资金







其他资金







年度
总体
目标

预期目标

实际完成目标

坚持全面从严治党,切实增强妇联干部政治站位,狠抓作风建设,以固本强基为目标,加大妇联改革力度,加快妇联区域化改革和会改联工作力度,全面完成“会改联”任务。提升网上“妇女之家”建设水平,强化妇联干部的培训,加强妇联干部能力素质建设。

强化妇联干部的培训,加强妇联干部能力素质建设。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

妇委会组建数量

=106人

106人

10

10


质量指标

项目合格率

=100%

100%

20

20


时效指标

项目工作完成及时率

=100%

100%

10

10


成本指标

妇联改革项目总额

=0.81万元

0.81万元

10

10


项目效果指标

经济效益指标







社会效益指标

充分发挥基层妇联作用,落实党的十九大精神和中央治疆方略,聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标,加强妇联基层组织建设

有效保障

达成

15

15


生态效益指标






可持续影响指标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标,持续满足基层妇联组织需求

≥1年

1年

15

15


满意度
指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

95%

5

5


工作人员满意率

≥95%

95%

5

5


总分

100

100.00




项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

妇联发展

主管部门

高新区(新市区)妇联

实施单位

高新区(新市区)妇联

项目资金


(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.00

2.00

1.86

10

93.00%

9.30

其中:当年财政拨款

2.00

2.00

1.86




上年结转资金







其他资金







年度
总体
目标

预期目标

实际完成目标

强化创业就业服务,统筹推进城乡妇女发展,创新开展“三学三比”、“巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动,认真实施“靓丽工程”

认真开展“巾帼建功”、“创业创新巾帼行动”、“乡村振兴巾帼行动”活动,“靓丽工程”;提升妇女自身素质

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

妇女技能培训数量

80人

93人

10

10


质量指标

项目合格率

100%

100%

20

20


时效指标

项目工作完成及时率

100%

100%

10

10


成本指标

妇联发展项目总额

2万元

1.86万元

10

9.3


项目效果指标

经济效益指标







社会效益指标

充分发挥基层妇联作用,落实党的十九大精神和中央治疆方略,聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标,加强妇女技能培训

有效保障

达成

15

15


生态效益指标






可持续影响指标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标,持续满足基层妇女需求

≥1年

1年

15

15


满意度
指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

95%

5

5


工作人员满意率

≥95%

95%

5

5


总分

100

98.60



单位负责人:


赵霞

经办人:

刘羽

联系方式:

3678750



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

维权及基层组织建设

主管部门

高新区(新市区)妇联

实施单位

高新区(新市区)妇联

项目资金


(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.00

6.00

6.00

10

100.00%

10.00

其中:当年财政拨款

10.00

6.00

6.00




上年结转资金







其他资金







年度
总体
目标

预期目标

实际完成目标

强化妇女儿童权益保障

开展“送法进社区”活动,在每一个社区村开展一期有关妇女权益保护等法律、法规培训班,积极推进“平安家庭”、“流动妇女平安之家”及“流动妇女之家”的创建工作,做好市级“流动妇女平安之家”创建活动。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

法律宣讲数量

100次

130次

10

10


印制法律宣传品

20000分

36000份

10

10


质量指标

项目合格率

100%

100%

10

10


时效指标

项目工作完成及时率

100%

100%

10

10


成本指标

维权及基层组织建设项目经费总额

6万元

6万元

10

10


项目效果指标

经济效益指标







社会效益指标

充分发挥基层妇联作用,落实党的十九大精神和中央治疆方略,聚焦新疆社会和谐和长治久安的总目标,加强妇女儿童权益保障

有效保障

达成

15

15


生态效益指标






可持续影响指标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会和谐和长治久安的总目标,强化妇女儿童权益保障

≥1年

1年

15

15


满意度
指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

95%

5

5


工作人员满意率

≥95%

95%

5

5


总分

100

100.00



单位负责人:


赵霞

经办人:

刘羽

联系方式:

3678750



第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》




            附件【新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)妇女联合会2019年度部门决算公开报表.xls】已下载
                 

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