关于高新区(新市区)民政局2017年部门预算及”三公”经费信息公开的说明
一、部门基本情况
(一)主要职能:
1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市民政工作的方针、政策及法律、法规;编制民政工作中长期规划和年度计划,并组织实施;
2.负责权限内社会救助工作;
3.负责辖区内双拥优抚工作;
4.负责权限内民非企业及社会团体监督管理工作;
5.组织指导对全区低保家庭、困难群众的帮扶工作;
6.负责区划及地名普查工作;
7.组织、协调、指导、监督防灾减灾工作;
8.承担群体上访突发公共事件的应急管理工作;
9.协调处理婚姻纠纷工作;
10.承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。
(二)内设机构:
纳入高新区(新市区)民政局2017年部门预算编制范围的有8个职能科室,1个全额拨款事业单位(高新区(新市区)社会救助管理站)。
(三)人员编制:
高新区(新市区)民政局编制人数9人,其中:行政人员编制11人。
高新区(新市区)社会救助管理站全额拨款事业单位人员编制9人,实有在职人数8人,其中:管理岗5人,专业技术岗3人。
二、预算增减变化情况说明
2017年安排收入预算为5351.55万元,按照收支平衡的原则,支出预算总额为5351.55万元。
2016年安排收入预算为7911.17万元,按照收支平衡的原则,支出预算总额为7911.17万元。
2017年基本支出预算363.63万元,包括:工资福利支出273.41万元,商品和服务支出21.95万元,对个人和家庭的补助支出68.27万元。比2016年预算增加126.29%,主要原因为人员增加。
2017年项目支出预算4984.92万元,包括:双拥优属支出140万元;抚恤支出421.16万元;退役安置支出528万元;社会福利支出1391万元;最低生活保障支出740万元;临时救助支出403万元;特困人员供养支出200万元;其他生活救助支出344万元等。比2016年预算减少35.64%,主要原因为城乡低保、城乡医疗、高龄老人津贴及体检费、社区办公用房等项目资金由财政部门直接拨付。
三、政府采购预算安排0万元。
四、专业名词解释
财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、2017年”三公”经费支出预算
2017年高新区(新市区)民政局“三公”经费预算安排总额为0万元。
高新区(新市区)民政局
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