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乌鲁木齐国家高新区(新市区)

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乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化2020年度部门决算公开说明

来源:区财政局 发布时间:2021-09-20 浏览次数: 【字体:

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

2020年度部门决算公开说明


目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市和我区有关工业和信息化、大数据发展等方面的方针、政策和法律、法规,提出我区工业和信息化、大数据发展战略和政策建议,并组织实施和监督检查;协调解决工业化和信息化进程中的重大问题;推进产业结构战略性调整和优化升级,信息化和工业化融合。

2、拟订工业和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划,拟订我区产业政策并组织实施和监督检查;拟订有关规范性文件并组织实施。

3、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导;组织协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议;负责工业经济运行和产业安全有关工作。

4、负责工业和信息化领域各行业的管理,组织拟定行业专项规划、技术规范和标准;负责盐业行业管理;负责民用爆炸物品安全生产管理;指导、监督工业领域安全生产工作。

5、负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理;研究和规划技术改造项目投资方向,引导企业、金融机构及社会资金的投向;负责技术改造投资项目备案工作。

6、组织实施工业和信息化领域技术创新,推动技术创新和产学研相结合,推进相关科研成果产业化;负责实施国家、自治区、市重大产业技术开发项目;组织实施工业新产品开发、新技术推广等工作。

7、推进工业和信息化领域体制改革和管理创新;拟订促进中小企业发展的相关政策措施,指导中小企业改革与发展,推动建立完善服务体系及信用担保体系;参与上市公司的培育推荐;负责组织协调减轻企业负担工作。

8、拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业领域节能减排综合协调和监督管理工作。

9、统筹推进信息化应用推广工作;指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作;组织协调重点信息化工程;推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享。

10、指导电子信息产业的发展;组织推进电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的研发、生产;指导电子信息产业基地建设及结构调整工作。

11、统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作,研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施,引导和推动大数据研究和应用工作。

12、拟订大数据采集、管理、开放、交易、应用等标准规范和考核体系;围绕“智慧城市”建设,推动建立全社会大数据形成机制;统筹推动大数据库建设;指导、协调各部门、各行业数据资源建设,统筹推进社会经济各领域大数据开发应用。

13、开展工业、信息化、大数据的对外合作与交流。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局2020年度,实有人数13人,其中:在职人员13人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局部门决算包括:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局决算。单位无下属预算单位,下设1个处室,分别是:办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2,780.33万元,与上年相比,增加1,828.53万元,增长192.11%,主要原因是:本年因疫情影响,防疫费用增加,相应收入增加。本年支出1,329.82万元,与上年相比,增加897.87万元,增长207.86%,主要原因是:本年因疫情影响,防疫费用增加,相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,780.33万元,其中:财政拨款收入2,780.33万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,329.82万元,其中:基本支出273.95万元,占20.60%;项目支出1,055.86万元,占79.40%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2,780.33万元,与上年相比,增加1,828.53万元,增长192.11%,主要原因是:本年因疫情影响,防疫费用增加,相应收入增加。财政拨款支出1,329.82万元,与上年相比,增加897.87万元,增长207.86%,主要原因是:本年因疫情影响,防疫费用增加,相应支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数491.41万元,决算数2,780.33万元,预决算差异率465.79%,主要原因是:本年因疫情影响,防疫费用增加,相应收入增加。财政拨款支出年初预算数491.41万元,决算数1,329.82万元,预决算差异率170.61%,主要原因是:本年因疫情影响,防疫费用增加,相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,329.82万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010401行政运行234.44万元;

2010402一般行政管理事务4.72万元;

2010403机关服务28.00万元;

2010499其他发展与改革事务支出10.39万元;

2049901其他公共安全支出25.81万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.71万元;

2150204纺织业836.52万元;

2160299其他商业流通事务支出176.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出273.95万元,其中:

人员经费268.59万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.36万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无此项支出。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无此项支出;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无此项支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:本年无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括:本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异;公务用车运行费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局单位机关运行经费支出5.36万元,比上年增加1.45万元,增长37.08%,主要原因是去年新成立单位,公用经费有所增加。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0.00(平方米),价值0.00万元。车辆0辆,价值0.00万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目12个,共涉及资金1055.86万元。预算绩效管理取得的成效:一是明确了绩效管理工作要注重事前评估、过程监督、绩效评价、结果运行的全过程,各环节量化考核分值,考核得分折算百分制,考核结果形成激励和约束机制;二是提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平,提高财政资金使用效率。发现的问题及原因:一是对预算绩效管理工作重视程度还不足,工作缺乏主动性;二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入,申报绩效目标不够明确,设计的评价指标体系不科学、不严谨。下一步改进措施:一是加强培训,尽可能熟悉预算绩效管理的内容和要求,不断提升预算单位的绩效意识;二是进一步完善预算绩效管理的各项制度,完善预算绩效评价指标库,不断提升预算绩效管理的规范性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

乌财建【2020】100号关于预拨自治区纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金的通知

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

22.92

22.92

22.92

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

22.92

22.92

22.92

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤22.92万元,实际值:22.92万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤22.92万元

22.92万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

乌财建【2020】133号拨付2019年度自治区纺织服装发展专项资金

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

157.17

157.17

157.17

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

157.17

157.17

157.17

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤157.17万元,实际值:157.17万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤157.17万元

157.17万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

乌财建【2020】146号关于预拨自治区纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金(第二批)

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

41.67

41.67

41.67

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

41.67

41.67

41.67

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤41.67万元,实际值:41.67万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤41.67万元

41.67万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

乌财建【2020】171号关于下达2019年度自治区纺织服装专项资金(第五批)的通知

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

372.60

372.60

372.60

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

372.60

372.60

372.60

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤372.6万元,实际值:372.6万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤372.6万元

372.6万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

乌财建【2020】201号关于预拨自治区纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金(第三批)

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

38.14

38.14

38.14

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

38.14

38.14

38.14

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤38.14万元,实际值:38.14万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤38.14万元

38.14万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

乌财建【2020】237号-关于预拨自治区纺织服装和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金(第四批)

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

37.51

37.51

37.51

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

37.51

37.51

37.51

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤37.51万元,实际值:37.51万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤37.51万元

37.51万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

乌财建【2020】274号关于预拨自治区纺织服装企业和口罩生产企业流动资金贷款贴息资金(第五批)的通知

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

35.99

35.99

35.99

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

35.99

35.99

35.99

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤35.99万元,实际值:35.99万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤35.99万元

35.99万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

乌财建〔2019〕541号-预拨2019年度纺织服装专项资金(第一批)

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

306.75

306.75

306.75

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0.00

0.00

0.00

上年结转资金

306.75

306.75

306.75

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤306.75万元,实际值:306.75万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤306.75万元

306.75万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

访惠聚工作队为民办实事经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

1.29

1.29

1.29

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0.60

0.60

0.60

上年结转资金

0.69

0.69

0.69

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照访惠聚人员实际考勤情况将补助发放到位。

已完成的指标:访惠聚补助人数(跟踪目标值:=5人,实际值:5人)
访惠聚社区数(跟踪目标值:=1个,实际值:1个)
考勤执行率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
协助社区工作完成率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤1.29万元,实际值:1.29万元)
有效完善工作队工作职能(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

访惠聚补助人数

=5人

5人

7.14

7.14

访惠聚社区数

=1个

1个

7.14

7.14

质量指标

考勤执行率

=100%

100%

7.14

7.14

协助社区工作完成率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤1.29万元

1.29万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效完善工作队工作职能

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

访惠聚人员补助

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

12.96

4.12

4.12

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

12.96

4.12

4.12

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照访惠聚人员实际考勤情况将补助发放到位。

已完成的指标:访惠聚补助人数(跟踪目标值:=5人,实际值:5人)
访惠聚社区数(跟踪目标值:=1个,实际值:1个)
考勤执行率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
协助社区工作完成率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤4.12万元,实际值:4.12万元)
有效解决社区居民困难(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

访惠聚补助人数

=5人

5人

7.14

7.14

访惠聚社区数

=1个

1个

7.14

7.14

质量指标

考勤执行率

=100%

100%

7.14

7.14

协助社区工作完成率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤4.12万元

4.12万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效解决社区居民困难

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

新冠肺炎疫情复工复产交通补贴

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

9.70

9.70

9.70

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

9.70

9.70

9.70

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤9.7万元,实际值:9.7万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤9.7万元

9.7万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

中小企业及大数据服务费(咨询费、会费、培训费)

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

60.00

28.00

28.00

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

60.00

28.00

28.00

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照高质量发展的要求,坚持以深化供给侧结构性改革为主线,加快培育发展新动能,推进区内产业发展,积极组建中小企业管理咨询专家服务,为中小企业发展提供财务管理、技术咨询、企业管理等专业咨询服务。

已完成的指标:咨询和培训次数(跟踪目标值:≥12次,实际值:12次)
累计咨询和培训企业数(跟踪目标值:≥600家,实际值:600家)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤28万元,实际值:28万元)
社会服务能力提升(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

咨询和培训次数

≥12次

12次

7.14

7.14

累计咨询和培训企业数

≥600家

600家

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤28万元

28万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会服务能力提升

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局2020年度部门决算公开报表.xls已下载
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