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乌鲁木齐国家高新区(新市区)

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高新区(新市区)长春中路片区管委会2015年度部门决算公开

来源:区财政局 发布时间:2016-08-22 浏览次数: 【字体:

一、部门基本情况

长春中路片区管委会管辖范围东起鲤鱼山路,西至长沙路,南起河南路,北到河北东路,辖区面积3.61平方公里,办公面积2630.5长平方米,长春中路片区管委会下设14个社区,包括建成区社区6个,工业园区社区8个;在编干部72人,非在编人员90人,巡逻队员185人,保洁员240个。单位车辆17辆,其中一般公务用车1辆,用于执法执勤(环卫、维稳巡逻)的其他车辆16辆。

(一)主要职能:

1.受区委、管委会(区人民政府)委托,统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作,促进片区和谐发展;

2.拟订片区发展规划,提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施,并组织实施;

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源,综合协调相关职能部门和驻区企事业单位,为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务;

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

(二)内设机构:纳入区财政局2016年部门预算编制范围的有2个职能科(室),5个全额拨款事业单位,所辖14个社区。

(三)人员编制:本单位编制人数129人,其中:行政人员编制13人,全额拨款事业单位人员编制 116人。实有在职人数72人,其中:行政在职9人,事业在职人员 63人。

二、2015年开展的主要工作机实效

在区委、区政府的正确领导下,长春中路片区管委会坚持以科学发展为指导,贯穿“维护稳定、服务群众”主线,着力惠民生、促和谐,抓住新机遇、取得新突破、实现新跨越,基层党建工作水平持续提升,社会治安和谐稳定,民生民情备受关注,精神文明建设成效显著,发展环境不断优化,服务效率稳步提高,机关作风明显转变,干部发展意识、服务意识明显增强,各项社会事业全面发展,推动片区呈现从容发展、转型发展的良好势头。一是稳扎稳打,维稳工作成效显著;二是细致深入,流动人口管理水平逐步提升;三是高效贴心,基层组织建设逐步夯实;四是访民情听实话,惠民生办实事,聚民心求实效;五是数措并举,社会事务管理日臻完善;六是务实创新,城区管理工作亮点突出。

、2015年度财务决算公开

(一)收支总体情况:根据区财政局《关于下达2015年财务决算批复的通知》,本年总收入1714.1万元,其中:财政拨款1712.6万元、其他收入1.48万元。年初结转和结余606.92万元。

按照收支平衡的原则,2015年实际支出为2277.45万元,其中:基本支出786.67万元,主要为人员经费和公用经费支出;项目支出1490.78万元,主要用于片区及街道六站一室特定业务支出。年末结转和结余43.5万元。

(二)决算支出主要内容:基本支出决算786.67万元,包括:工资福利支出671.3万元,、商品和服务支出35.53、对个人和家庭补助79.84万元。项目支出决算1490.78万元,包括:一般公共服务支出8.6万元,公共安全支出385万元,社会保障和就业支出(基层政权和社区建设)593.86万元,城乡社区环境卫生496.35万元,农林水支出2万元、其他支出5万元。

四、2015结转结余情况

2015年结转结余43.54万元,其中(一)冬融街党群活动中心装修项目尚未完工;(二)社会福彩公益支出—社区老年活动中心项目场地尚未确定未开支;(三)环卫经费用于保洁员的工资发放于2016年初开支。

五、2015年“三公”经费支出

2015年 “三公”经费预算安排总额为4.74万元。

(一)因公出国(境)费用未安排预算支出。因公出国(境)严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求

(二)公务接待费未安排预算支出。

(三)公务用车购置及运行维护费预算安排4.74万元。其中:公务用车运行维护费4.74万元,实际支出4.74万元。主要用于履行机构协调驻区企事业单位和社会组织为社区居民提供社会事务、民生保障、社会治安、城市管理等综合服务,对驻区企事业单位和社会组织履行社会管理和公共服务职能情况进行监督等日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出;公务用车购置费未安排预算支出。

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