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乌鲁木齐国家高新区(新市区)

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乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)喀什东路街道办事处2020年度部门决算公开说明

来源:区财政局 发布时间:2021-09-20 浏览次数: 【字体:

乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)喀什东路街道办事处

2020年度部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.在党的路线、方针、政策指引下,全面落实党和国家的各项农村政策,落实市委、区委的各项决议决定,推动全片区经济和社会持续发展。

2.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开;加强对居民委员会的指导、提高,培育居民委员会自治能力。

3.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和片区规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作,片区集体资产财务管理。

4.全面加强基层基础工作,全面落实的各项措施。近几年来我片区党委、政府高度重视工作,不断加强基层组织建设,不断夯实的社会基础,不断强化的相关措施,使工作步入常态化、制度化的轨道。

5.全面推进土地征收工作,为新区发展不断拓展空间。自2011年下半年开始,根据区委、政府具体要求,我片区开始实施土地征收工作,片区各级组织和广大干部克服重重困难,全力做好了土地征收和房屋征迁工作。

6.非法建设和私搭乱建行为的管控和拆除工作。

7.片区辖区环境卫生整治工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)喀什东路街道办事处2020年度,实有人数111人,其中:在职人员111人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)喀什东路街道办事处部门决算包括:乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)喀什东路街道办事处决算。单位无下属预算单位,下设4科室,分别是:党政办公室、公共安全办公室行政编制、计划生育事务办公室行政编制、基层政权和社区建设部门。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3,710.70万元,与上年相比,减少1,357.29万元,降低26.78%,主要原因是: 本年因疫情影响,封闭在家,减少办公经费。本年支出3,754.22万元,与上年相比,减少1,422.14万元,降低27.47%,主要原因是: 本年因疫情影响,封闭在家,减少办公经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3,710.70万元,其中:财政拨款收入3,710.02万元,占99.98%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.68万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3,754.22万元,其中:基本支出2,818.57万元,占75.08%;项目支出935.65万元,占24.92%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3,710.02万元,与上年相比,减少1,312.14万元,降低26.13%,主要原因是:本年因疫情影响,封闭在家,减少办公经费。财政拨款支出3,717.61万元,与上年相比,减少1,393.29万元,降低27.26%,主要原因是:本年因疫情影响,封闭在家,减少办公经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,367.14万元,决算数3,710.02万元,预决算差异率-30.88%,主要原因是:片区工作经费及便民服务站费减少。财政拨款支出年初预算数5,367.14万元,决算数3,717.61万元,预决算差异率-30.73%,主要原因是: 片区工作经费及便民服务站费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,714.51万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行2,312.29万元;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出171.44万元;

2013499其他统战事务支出2.66万元;

2049901其他公共安全支出321.20万元;

2080208基层政权建设和社区治理748.05万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.01万元;

2080799其他就业补助支出4.97万元;

2080905军队转业干部安置1.10万元;

2100799其他计划生育事务支出27.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,779.50万元,其中:

人员经费2,654.62万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.88万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.31万元,比上年增加1.13万元,增长35.53%,主要原因是车辆老化,维修使用增加。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是;公务用车购置及运行维护费支出4.31万元,占100.00%,比上年增加1.13万元,增长35.53%,主要原因是车辆老化,维修使用增加;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:本年无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.31万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量22辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括:单位无此项内容。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元,决算数4.31万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“因公出国(境)”经费预算;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“公务用车购置”经费预算;公务用车运行费预算数4.31万元,决算数4.31万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年未安排此项收入。政府性基金预算财政拨款支出3.10万元。与上年相比,增加2.67万元,增长620.93%,主要原因是:本年因疫情影响,防疫费用增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)喀什东路街道办事处单位机关运行经费支出 124.88万元,比上年增加1.40万元,增长1.13%,主要原因是本年因疫情影响,防疫费用增加。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋4,816.16(平方米),价值829.53万元。车辆22辆,价值216.58万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是:单位日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个,共涉及资金935.64万元。预算绩效管理取得的成效:一是片区管理辖区10个社区14个便民服务站,保障服务群众及社会安全工作有效开展;二是社区有效开展工作服务人民群众,社会安定有序;三是便民服务站开展日常工作,保障国家长治久安。发现的问题及原因:一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善,主要在细化、量化上改进;二是自评价工作还存在自我审定的局限性,会影响评价质量,容易造成问题的疏漏,在客观性和公正性上说服力不强;三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施: 一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作;二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标,确保项目达到预期的效益;三是完善项目管理制度,加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

便民服务站工作经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)喀什东路街道办事处

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2.66

2.66

2.66

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

2.66

2.66

2.66

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于便民服务站日常开销经费,保证工作正常开展并提高效率

已完成的指标:覆盖便民服务站人数(跟踪目标值:=221人,实际值:221人)
覆盖便民服务站数量(跟踪目标值:=14个,实际值:14个)
工作完成合格率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
运行费足额拨付率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤2.66万元,实际值:2.66万元)
有效促进社会和谐发展(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

覆盖便民服务站人数

=221人

221人

7.14

7.14

覆盖便民服务站数量

=14个

14个

7.14

7.14

质量指标

工作完成合格率

=100%

100%

7.14

7.14

运行费足额拨付率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤2.66万元

2.66万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效促进社会和谐发展

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

便民服务站运行,餐费,装备经费,非在编人员工资,非在编人员(公岗)补助,非在编人员工资社保及管理费等

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)喀什东路街道办事处

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

63.90

63.90

63.90

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

63.90

63.90

63.90

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:巡控人员人数(跟踪目标值:=221人,实际值:221人)
覆盖便民服务站数量(跟踪目标值:=14个,实际值:14个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤63.9万元,实际值:63.9万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

非在编人员人数

=221人

221人

7.14

7.14

覆盖便民服务站数量

=14个

14个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤63.9万元

63.9万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

工作经费,社区工作者,转聘人员工资社保公积金

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)喀什东路街道办事处

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

171.44

171.44

171.44

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

171.44

171.44

171.44

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤171.44万元,实际值:171.44万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤171.44万元

171.44万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

军人转业安置经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)喀什东路街道办事处

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

1.10

1.10

1.10

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0.00

0.00

0.00

上年结转资金

1.10

1.10

1.10

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤1.1万元,实际值:1.1万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤1.1万元

1.1万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

军转其他就业补助支出

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)喀什东路街道办事处

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

4.97

4.97

4.97

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0.00

0.00

0.00

上年结转资金

4.97

4.97

4.97

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤4.97万元,实际值:4.97万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤4.97万元

4.97万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

社区工作经费,基层岗贴,包户干部考核奖励金,访惠聚工作及安置经费,第一书记经费,

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)喀什东路街道办事处

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

690.93

690.93

690.93

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

657.21

657.21

657.21

上年结转资金

33.72

33.72

33.72

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于管委会社区各项开支经费,提高居民的积极性,保证工作正常开展并提高效率

已完成的指标:覆盖一般社区数量(跟踪目标值:=8个,实际值:8个)
覆盖重点社区数量(跟踪目标值:=2个,实际值:2个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤690.93万元,实际值:690.93万元)
合理使用资金, (跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

覆盖一般社区数量

=8个

8个

7.14

7.14

覆盖重点社区数量

=2个

2个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤690.93万元

690.93万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

合理使用资金

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

四老人员、访惠聚工作经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)喀什东路街道办事处

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0.64

0.64

0.64

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0.00

0.00

0.00

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.64

0.64

0.64

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤0.64万元,实际值:0.64万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤0.64万元

0.64万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)喀什东路街道办事处2020年度部门决算公开报表.xls已下载
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