乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1.具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作;负责辖区工作;负责党务和内部事务工作。
2.具体负责指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作;协调驻区单位开展相关工作;负责精神文明、文化宣传和群团等工作。
3.具体负责片区民政、劳动和社会保障主、财政、科技、文化、教育、统计、计划生育、计划免疫、妇幼保健工作以及残疾人、老龄、侨务、自主择业军队转业干部管理等工作。
4.具体负责组织实施片区社会治安综合治理、信访、统战事务工作、安全生产监管、流动人口和出租房屋管理等工作。
5、具体负责市容和环境卫生管理工作及各类市场的管理和服务工作;负责为老、弱、病、残、困难群体和无物业小区居民提供涉及水、电、气、暖等方面的协调服务工作。
6、具体负责指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度;组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作;组织开展爱国卫生、环境消杀、等常态化工作,推进全民参与、群防群治;组织开展,公共卫生、防疫知识宣传培训,督促落实各项公共卫生服务工作。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会2020年度,实有人数168人,其中:在职人员168人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会部门决算包括:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会决算。单位无下属预算单位,下设7个科室,分别是:党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心及市场管理服务中心。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入3,810.31万元,与上年相比,减少2,399.74万元,降低38.64%,主要原因是:财政安排拨款减少。本年支出3,732.34万元,与上年相比,减少2,454.63万元,降低39.67%,主要原因是:财政安排拨款减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入3,810.31万元,其中:财政拨款收入3,800.77万元,占99.75%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入9.54万元,占0.25%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出3,732.34万元,其中:基本支出3,129.61万元,占83.85%;项目支出602.73万元,占16.15%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3,800.77万元,与上年相比,减少2,382.32万元,降低38.53%,主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展,相应收入减少。财政拨款支出3,722.87万元,与上年相比,减少2,437.14万元,降低39.56%,主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展,相应支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数6,822.11万元,决算数3,800.77万元,预决算差异率-44.29%,主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展,相应收入减少。财政拨款支出年初预算数6,822.11万元,决算数3,722.87万元,预决算差异率-45.43%,主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展,相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,722.87万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2010108代表工作0.36万元;
2010301行政运行1,932.31万元;
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.60万元;
2013202一般行政管理事务0.23万元;
2013499其他统战事务支出1.23万元;
2049901其他公共安全支出463.57万元;
2080208基层政权建设和社区治理1,135.35万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.21万元;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元;
2080905军队转业干部安置1.50万元;
2100799其他计划生育事务支出25.72万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,129.61万元,其中:
人员经费3,030.21万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费99.40万元,包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.31万元,比上年增加4.31万元,增长100.00%,主要原因是车辆使用增加,燃油费增加。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出4.31万元,占100.00%,比上年增加4.31万元,增长100.00%,主要原因是车辆使用增加,燃油费增加;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无此项支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费4.31万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量16辆。
公务接待费0.00万元,开支内容包括:本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元,决算数4.31万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“因公出国(境)”经费预算;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“公务用车购置”经费预算;公务用车运行费预算数4.31万元,决算数4.31万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表反映年初结转和结余8.48万元,年末结转和结余8.48万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会单位机关运行经费支出99.40万元,比上年增加68.12万元,增长217.77%,主要原因是由于疫情导致支出增加。
(二)政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,单位共有房屋4,034.52(平方米),价值1,078.57万元。车辆17辆,价值142.42万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:保障辖区为民服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个,共涉及资金602.72万元。预算绩效管理取得的成效:一是建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资金使用效益,二是有计划有步骤做好资金使用。发现的问题及原因:一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善,主要在细化、量化上改进,二是自评价工作还存在自我审定的局限性,会影响评价质量,容易造成问题的疏漏,在客观性和公正性上说服力不强,三是缺少带着问题去评价的意识,四是现场评价的工作量少,后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是加强对项目实施人员的指导和培训作;二是进一步完善设置相关工作绩效指标,确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度,加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
“树典型立样板”和“四进”建设专项经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念, |
已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金(补助)发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
补贴单位(企业)个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤1.23万元 |
1.23万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
便民站运行费 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
121.41 |
122.38 |
122.38 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
121.41 |
122.15 |
122.15 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.23 |
0.23 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
保障各项工作正常运行 |
已完成的指标:覆盖便民服务站数量(跟踪目标值:=18个,实际值:18个) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖便民服务站数量 |
=18个 |
18个 |
6.25 |
6.25 |
|||||||
公务保障用车数量 |
=18个 |
18个 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||
质量指标 |
经费保障率 |
=100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
上级指派工作完成合格率 |
=100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||
时效指标 |
经费支付及时性 |
=100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||
成本指标 |
平均每月运转经费数 |
≤10.2528万元 |
10.2528万元 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||
经费总数 |
≤122.38万元 |
122.38万元 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
保障日常工作顺利开展 |
有效 |
达成 |
15 |
13 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥95% |
92% |
10 |
7 |
||||||||
总分 |
100 |
95 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
城市低保金 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
9.47 |
9.47 |
9.47 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
9.47 |
9.47 |
9.47 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念, |
已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金(补助)发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
补贴单位(企业)个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤9.47万元 |
9.47万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
代表工作经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念, |
已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金(补助)发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
补贴单位(企业)个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤0.36万元 |
0.36万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
二工片区社区经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
464.95 |
464.95 |
464.95 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
435.80 |
435.80 |
435.80 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
29.15 |
29.15 |
29.15 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念, |
已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金(补助)发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
补贴单位(企业)个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤464.95万元 |
464.95万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
二工片区四老经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念, |
已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金(补助)发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
补贴单位(企业)个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤0.23万元 |
0.23万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
军队的转业干部安置 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念, |
已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金(补助)发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
补贴单位(企业)个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤1.5万元 |
1.5万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
社区工作经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工片区管委会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
425.00 |
2.60 |
2.60 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
425.00 |
2.60 |
2.60 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
保障社区各项工作正常运行,持续维护辖区治安 |
已完成的指标:覆盖一般社区数量(跟踪目标值:=9个,实际值:9个) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖一般社区数量 |
=9个 |
9个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
覆盖重点社区数量 |
=2个 |
2个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤2.6万元 |
2.6万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
持续维护辖区治安,服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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