关于高新区(新市区)二工乡人民政府2016年部门预算及“三公”经费信息公开的报告
一、部门基本情况
(一)主要职能:
一、在党的路线、方针、政策指引下,全面落实党和国家的各项农村政策,落实市委、区委的各项决议决定,推动全乡经济和社会持续稳定发展。
二、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;稳定农村基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开;加强对村民委员会的指导、提高,培育村民委员会自治能力。
三、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作,农村集体资产财务管理。
四、全面加强基层基础工作,全面落实维护稳定的各项措施。“抓稳定,保一方平安”是各项工作的重中之重,近几年来我乡党委、政府高度重视维稳工作,不断加强基层组织建设,不断夯实维护稳定的社会基础,不断强化维护稳定的相关措施,使维稳工作步入常态化、制度化的轨道。乡机关干部下社区、村(组)增加义务巡逻员等各项维稳措施全部到位。维稳工作已逐步形成一种模式和制度,从而确保了几年来全乡社会大局的稳定。
五、全面推进土地征收工作,为新区发展不断拓展空间。2011年下半年开始,根据区委、政府具体要求,我乡开始实施土地征收工作,乡、村各级组织和广大干部克服重重困难,全力做好了土地征收和房屋征迁工作。
六、以基础建设为突破口,不断改善民生。针对我乡农村基础设施建设极为薄弱的实际情况,结合土地征收和推进城市化进程工作,我乡以乡村道路、农村安全饮水、农电改造等涉及百姓生产生活的基础设施建设。
七、非法建设和私搭乱建行为的管控和拆除工作。
八、乡、村环境卫生整治工作。
(二)内设机构:
纳入高新区(新市区)二工乡人民政府2016年部门预算编制范围的有1个乡机关及8个社区。
(三)人员编制:
二工乡编制人数94人,其中:行政编制35人,实有24人;事业编制59人,实58人。其中领导职数10名。经费形式为全额预算管理。
二、2016年部门预算预算安排情况
(一)收支总体情况:
2016年,高新区(新市区)二工乡政府收入预算为2370.31万元。其中,公共预算财政拨款2370.31万元。
按照收支平衡的原则,2016年,高新区(新市区)二工乡政府支出预算为2370.31万元,其中基本支出预算817.73万元,主要为人员工资福利支出和公用经费支出817.73万元;项目支出1552.58万元。
(二)预算支出主要内容:
基本支出817.73万元,具体包括:工资福利支出599.4万元;商品服务支出113.9万元;对个人和家庭补助104.43万元。
项目支出1552.58万元,具体包括:其他公共安全支出科目巡逻员工资602.04万元;其他文化支出科目农村文化建设资金2万元;基层政权和社区建设科目基层岗贴70.24万元;社区经费240万元;工作经费43.65万元;伙食补助50.53万元;城乡社区环境卫生科目保洁员工资446.12万元;其他农业支出科目农村税费改革经费58万元;对村集体经济组织的补助科目村级组织运转经费40万元。
三、2015年”三公”经费支出预算
(一)因公出国(境)费用未安排预算支出。因公出国(境)严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展,并由市财政根据实际因公出国(境)工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。
(二)公务接待费预算费用0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费预算安排4.74万元。其中:公务用车运行维护费4.74万元,主要用于履行财政工作职责、开展特定财政业务、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出;公务用车购置费未安排预算支出。
附件:1.单位基础信息表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.单位支出明细表—资金来源
5.单位支出明细表—经济科目
6.“三公”经费支出预算表
高新区(新市区)二工乡人民政府
2016年3月21日
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